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Perito judicial trabajando

31/01/2020

CAMBIOS EN DATOS PARA LA RENTA

Las haciendas ya están reclamando que le comunique los datos que hayan cambiado de cara a la próxima campaña de renta.

22/01/2020 · BOTHA · Nº8 · Fiscal · IVA

MODULOS IVA ALAVA 2020

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21/01/2020 · BOE · Nº18 · Otros

DIAS INHABILES 2020 EFECTOS ADMINISTRATIVOS

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17/01/2020

HACIENDA ALAVA: CALENDARIO 2020 DE CARGOS DE IMPUESTOS

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16/01/2020

NO OLVIDE PEDIR CERTIFICADO DE SUBCONTRATISTAS

Ahora que el año acaba de comenzar, recuerde pedir a sus subcontratistas el certificado específico emitido por Hacienda. Tiene validez de un año y le ahorrará muchos quebraderos de cabeza futuros!

15/01/2020

IPC 2019: 0,8%, VEA LA NOTA DE PRENSA

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14/01/2020

SI SU EMPRESA HA FACTURADO MAS DE 6 MILLONES EN 2019 ...

Si su empresa ha facturado en 2019 mas de 6 millones de euros, recuerde que en 2020 está obligado a presentar IVA mensualmente y a proporcionar la información de sus libros de IVA mediante el sistema SII. 

También estará obligado a presentar mensualmente el resto de las autoliquidaciones por retenciones e ingresos a cuenta. Y, si su empresa no es foral, le cambia el sistema de determinación de los pagos fraccionados.

13/01/2020

CASH FLOW: INTERESANTE ARTICULO.

Adjuntamos un interesante articulo publicado por la Revista Tecnica Contable y Financiera en su número de diciembre 2019 sobre el Cash Flow.
Texto Circular

10/01/2020

AYUDA DE LA AEAT PARA LOCALIZACION DE SERVICIOS EN IVA

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08/01/2020

EN ENERO, ACUERDESE DEL BANCO DE ESPAÑA SI TIENE CLIENTES O PROVEEDORES EXTRANJEROS (MODELO ETE)!

La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España a declarar ante el BANCO DE ESPAÑA:

  • Las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que sean e independientemente de cómo se liquiden (a través de cuentas de residentes en España o en el exterior, por compensación o mediante entrega de efectivo).
  • Los saldos y sus variaciones de activos y pasivos exteriores (incluso saldos de clientes y proveedores)

Periodicidad de la declaración:

  •        Mensual y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural, cuando la suma, una a una y sin compensar, de las transacciones con no residentes habidas durante el año anterior, o la suma de los saldos de activos y pasivos exteriores al 31 de diciembre de dicho año, sean iguales o superiores a 300.000.000 €.
  •         Trimestral y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes trimestre natural, cuando la suma, una a una y sin compensar, de las transacciones con no residentes habidas durante el año anterior, o  la suma de los saldos de activos y pasivos exteriores al 31 de diciembre de dicho año, sean superiores a 100.000.000 € e inferiores a 300.000.000 €.
  •          Anual y no más tarde del 20 de enero del año siguiente, cuando la suma, una a una y sin compensar, de las transacciones con no residentes habidas durante el año anterior, o la suma de los saldos de activos y pasivos exteriores al 31 de diciembre de dicho año, sean inferiores a 100.000.000 € y superiores a 1.000.000 €.

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